省國資委財務監(jiān)督與評價處檢查指導組到公司指導內(nèi)審工作
發(fā)布日期:2019-11-28
11月26日,省國資委財務監(jiān)督與評價處檢查指導組、安徽國控集團審計法務風控部負責人等一行5人深入基層,到公司指導內(nèi)審工作。公司黨委副書記、董秘韋法華代表公司對指導組一行的到來熱烈歡迎,并組織座談會,公司財務總監(jiān)劉定萍、審計部、財務部負責人參加座談。
會上,指導組首先介紹了我省省屬企業(yè)內(nèi)審工作開展現(xiàn)狀,并著重強調(diào)了加強內(nèi)審工作對促進企業(yè)規(guī)范運營和發(fā)展的重要性。在充分聽取公司內(nèi)部審計機構建設、人員配備及2019年度內(nèi)部審計工作匯報后,指導組對公司內(nèi)部審計工作提出三點建議:一是完善內(nèi)審機構,加強內(nèi)審人員隊伍建設;二是提高審計站位,擴大審計范圍;三是創(chuàng)新審計方法,提升“自建、自學、自改”三種能力。
韋書記表示,指導組提出的建議和意見為公司下一步內(nèi)部審計工作的開展指明了方向,代表公司非常感謝,并就公司部分內(nèi)審業(yè)務的規(guī)范性交換了意見。
會上,指導組首先介紹了我省省屬企業(yè)內(nèi)審工作開展現(xiàn)狀,并著重強調(diào)了加強內(nèi)審工作對促進企業(yè)規(guī)范運營和發(fā)展的重要性。在充分聽取公司內(nèi)部審計機構建設、人員配備及2019年度內(nèi)部審計工作匯報后,指導組對公司內(nèi)部審計工作提出三點建議:一是完善內(nèi)審機構,加強內(nèi)審人員隊伍建設;二是提高審計站位,擴大審計范圍;三是創(chuàng)新審計方法,提升“自建、自學、自改”三種能力。
韋書記表示,指導組提出的建議和意見為公司下一步內(nèi)部審計工作的開展指明了方向,代表公司非常感謝,并就公司部分內(nèi)審業(yè)務的規(guī)范性交換了意見。